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发布日期:2019-12-13 浏览次数:3740

为进一步提升公司风险防范能力,结合上市公司内控建设相关要求,2019912月期间,审计部对公司及下属子公司的关键环节内部控制进行了审计。目前已完成现场审计工作,并将审计发现的问题以《内控整改建议书》的形式反馈至被审计单位。

本次审计为公司审计部首次开展的内部控制审计,旨在通过整改加强重点领域、关键环节的内部控制,同时也是对传统审计的一种补偿性措施。

“审计内控”是审计部不断寻求管理提升的新的落脚点之一,以内部控制审计为依托,充分发挥审计“把脉问诊”功能,增强及时发现、化解重大风险的能力,为公司的发展“保驾护航”。(审计部/章子康 供稿)


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